<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 мая 2015 г. № 38
О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации Пристенского
сельсовета Пристенского района Курской области
от 10.04.2013г. № 27 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»
В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р и Постановлением Администрации Курской области от 27.02.2013г. № 84-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции постановлений Администрации Курской области от 06.03.2013г. № 114-па, от 22.03.2013г. № 151-па, от 28.04.2014г. № 283-па) администрация Пристенского сельсовента Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области от 10.04.2013г. № 27 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции постановления администрации Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области от 22.07.2014г. № 67).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава Пристенского сельсовета
Пристенского района С.Е.Некипелов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пристенского сельсовета
Пристенского района Курской области
№38 от 14.05.2015г.
Изменения, которые вносятся в
постановление Администрации Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области от 10.04.2013г. № 27 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
В плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденном указанным постановлением:
Подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:
(процентов)
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
56,1 |
64,9 |
66,7 |
82,4 |
100,0 |
100,0 |
; |
2) численность работников муниципальных учреждений культуры:
( человек)
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
13 |
11 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
. |
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количественные показатели доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы:
тыс.руб.
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Достижение количественных показателей доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы, планируется за счет увеличения посещаемости проводимых мероприятий, проведения работы по оповещению населения МО «Пристенский чсельсовет» Пристенского района Курской области о проводимых мероприятиях.
VI. Показатели нормативов для согласования муниципальной «дорожной карты»
|
||||||||||||||
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г.-2016 г. |
2014 г.- 2018 г. |
||||
I |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника(по среднесписочной численности работников) |
X |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
104 |
X |
X |
||||
2 |
Число получателей услуг, чел. |
X |
1160 |
1158 |
1120 |
1115 |
1110 |
1105 |
X |
X |
||||
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек |
X |
11 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
X |
X |
||||
4. |
Численность населения региона, чел. |
X |
1160 |
1158 |
1120 |
1115 |
1110 |
1105 |
X |
X |
||||
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы |
49,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
X |
X |
||||
7 |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
X |
56,1 |
64,9 |
66,7 |
82,4 |
91,2 |
100,0 |
X |
X |
||||
8 |
по Курской области |
X |
60,2 |
66,7 |
66,7 |
82,4 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
||||
9 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
X |
21 128 |
23095
|
25000
|
26 820 |
30 146 |
33 673 |
X |
X |
||||
10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
|
108 |
109 |
108 |
112 |
112 |
X |
X |
||||
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
X |
11761,2 |
15264
|
16675 |
22100 |
30146 |
33673 |
X |
X |
||||
12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
|
130 |
109 |
133 |
136 |
112 |
X |
X |
||||
13. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства), % |
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
||||
14. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
||||
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
1696,9 |
1990,2 |
2456,4 |
2683,5 |
3556,5 |
4851,4 |
5419,0 |
8696,4 |
18966,8 |
||||
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. |
X |
293,3 |
466,2 |
693,3 |
1566,3 |
2861,2 |
3428,8 |
2725,8 |
9015,8 |
||||
17. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотациьо из федерального бюджета, тыс. руб. |
X |
290,4 |
461,5 |
686,4 |
1550,6 |
2832,6 |
3394,5 |
2698,5 |
8925,6 |
||||
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
0,4 |
2,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
1,5 |
6,2 |
10,7 |
||||
20 |
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
X |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1,2 |
2,0 |
||||
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
20 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
X |
0,0 |
2,2 |
1,2 |
1,6 |
2,6 |
1,1 |
3,0 |
8,7 |
||||
21 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс.. руб. |
X |
2,9 |
4,7 |
6,9 |
15,7 |
28,6 |
34,3 |
27,3 |
90,2 |
||||
22 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год. млн.рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
23 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.16+21-22) |
Х |
293,3 |
466,2 |
693,3 |
1566,3 |
2861,2 |
3428,8 |
2725,8 |
9015,8 |
||||
24 |
Соотношение объема средств от оптимизации и к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.17 стр.23*100%) |
Х |
0,14 |
0,56 |
0,23 |
0,13 |
0,10 |
0,04 |
0,23 |
0,12 |
||||